Sistema de Control Interno
CONTROL INTERNO - SATH

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan los funcionarios y colaboradores con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan al Servicio de Administración Tributaria de Huancayo - SATH.

A continuación se muestra el Modelo de la Implementación del SCI, con sus respectivas fases, etapas y actividades, respecto a los avances logrados por el Servicio de Administración Tributaria de Huancayo - SATH.

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MIEMBROS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SATH
Cargos Apellidos y Nombres Área
Presidente Lic. Adm. Gloria Pomasunco Mayta Gerente de Operaciones
Presidente Suplente Abog. José Luis Buendia Maturano Gerente Legal y de Planeamiento
Secretario Técnico Econ. Elizabeth Julian Jaime Gerente de Administración
Secretario Suplente Bach. Elvira Flores Arias
Titular Abog. David Alejandro Inga Galván Jefe del Dpto. de Reclamos
Titular Lic. Adm. Erika Cerrón Gomez Jefa del Dpto. de Control y Cobranza
Titular Abog. Daniel Verán Zuñiga Jefe del Dpto. de Cobranza Coactiva
Titular Econ. Fanny Pérez Villagoya Jefa del Dpto. de Servicio al Contribuyente
Titular C.P.C. Grethel Martinez Urtecho Jefa del Dpto. de Fiscalización y Catastro y Predios
Suplente Ing. Marco Antonio Cortez Sánchez Jefe de la Oficina de Informática
Suplente Bach. Catherine Porras Montalvan Tesorería
Suplente C.P.C. Elvis Pizarro Valdez Contador
Suplente Abog. Julio Canchucaja Mendieta Asesor Legal
Suplente Abog. Danny Abad Castro Ejecutor Coactivo
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
Acta de Compromiso de fecha 11 de enero del 2016
Resolución Jefatural N° 01-065-000001082
Resolución Jefatural N° 01-065-000001171
Resolución Jefatural N° 01-065-000001173
Acta de Instalación del Comité de Control Interno
Resolución Jefatural N° 01-065-000001380
Acta del Comité de Control Interno
Acta del Comité de Control Interno / Plan de Sensabilización
Resolución Jefatural N° 01-065-000001385
Acta del Comité de Control Interno
Informe Final del Plan de Sensibilización y Capacitación para la Imprementación del SCI
Resolución Jefatural N° 01-065-0000001400
Acta del Comité de Control Interno
Resolución Jefatural N° 01-065-0000001404
Programa de Trabajo para realizar para realizar el diagnostico del SCI
Resolución Jefatural N° 01-065-000001416
Resolución Jefatural N° 01-065-000001417
Proyecto de informe del plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI
Resolución Jefatural N° 01-065-000001427
ACTAS DE COMPROMISO INDIVIDUAL
Lic. Adm. Gloria Pomasunco Mayta Gerente de Operaciones
Econ. Ruth Elizabeth Julian Laime Gerente de Administracion
Lic. Adm. Erika Cerrón Gómez Jefe Dpto. de Control y Cobranza de la Deuda
Abog. Jose Luis Buendia Manturano Gerente de Legal y Planeamiento
Ing. Marco Antonio Cortez Sánchez Jefe de la Oficina de Informática
Abog. David Alejandro Inga Galvan Jefe del Dpto. de Reclamos
Econ. Fanny Pérez Villagoya Jefe del Dpto. de Servicio al Contribuyente
Abog. Julio Canchucaja Mendieta Asesor Legal
Bach. Catherine Porras Montalvan Analista de Tesoreria
C.P.C. Elvis Pizarro Valdez Contador
Bach. Elvira Flores Arias Analista de Personal
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SATH
Reglamento de Control Interno
NORMATIVA
Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, que aprueba la “Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades de Estado.

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